
2015年海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算已包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算,下屬單位具體包括:海豐縣梅隴食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣可塘食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣公平食品藥品監(jiān)督管理所。
海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局是行政執(zhí)法部門,內(nèi)設(shè)七個機(jī)構(gòu):辦公室、綜合協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品市場安全監(jiān)督股、食品餐飲安全監(jiān)管股、醫(yī)療藥品綜合監(jiān)管股、行政審批股等七個機(jī)構(gòu);設(shè)海豐縣食品藥品稽查局一個直屬機(jī)構(gòu);設(shè)海豐縣梅隴食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣可塘食品藥品監(jiān)督管理所、海豐縣公平食品藥品監(jiān)督管理所等三個派出機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。推動建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、地方政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制。建立食品藥品重大信息直報(bào)制度,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
2、負(fù)責(zé)食品的行政許可和監(jiān)督管理,組織實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制,貫徹落實(shí)國家、省、市食品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作;組織開展食品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃、食品安全標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。
3、監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度。負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理,組織實(shí)施相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范。
4、組織實(shí)施全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度,組織查處本區(qū)域違法行為,協(xié)助查處跨區(qū)域或者重大違法行為。監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
5、負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
6、負(fù)責(zé)制定全縣食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推動食品藥品檢驗(yàn)檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
8、指導(dǎo)屬下機(jī)構(gòu)食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
9、承擔(dān)縣食品安全委員會日常工作,負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制。
10、承辦上級食品藥品監(jiān)督管理部門和縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門人員構(gòu)成
海豐縣食品藥品監(jiān)督管理局共有編制55人,在職人員46人,其中財(cái)政供養(yǎng)46人;離退休5人,其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
第二部分 2015年部門決算公開表
具體公開表格見附件:決算公開表。
第三部分 2015年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年決算收入合計(jì)684.56萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加441.94萬元,增長182%。主要原因:是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入計(jì)678.37萬元,占本年收入合計(jì)的99%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入合計(jì)的
0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0%;其他收入6.19萬元,占本年收入合計(jì)的1%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計(jì)計(jì)548.09萬元。與上年相比,支出總計(jì)增加334.69萬元,增長157%。主要原因:是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款支出542.09萬元,占本年支出合計(jì)的99%。財(cái)政撥款支出中基本支出375.75萬元,占本年財(cái)政撥款支出69%,基本支出用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出等;項(xiàng)目支出166.34萬元,占本年財(cái)政撥款支出28%,主要用于:一是食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi);二是其他支出。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.74萬元,支出數(shù)比上年減少0.51萬元,下降7%。其中:
(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2015年因公出國(境)批次0個,共0人次,2015年因公出國(境)費(fèi)支出比上年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。下降(增長)的主要原因是:本單位無出國任務(wù)。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.26萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為5輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的94%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.74萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度增加0.02萬元,增長0.3%。增長的主要原因是:減少公務(wù)用車開支。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的6%。2015年接待國內(nèi)來訪批次16個,共78人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.53萬元,下降52%。下降的主要原因是:我局厲行勤儉節(jié)約。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購決算金額8.56萬元,其中:政府采購貨物支出8.56萬元,占政府采購支出總額的100%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出229.45萬元,比上年減少47.96萬元,下降5%,主要原因是,我局厲行勤儉節(jié)約。包括:辦公費(fèi)57.86萬元,印刷費(fèi)0萬元,郵電費(fèi)17.47萬元,差旅費(fèi)1.15萬元,會議費(fèi)0.46萬元,福利費(fèi)0萬元,日常維修費(fèi)0.9萬元,水電費(fèi)2.94萬元,辦公用房取暖費(fèi)0萬元,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.26萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0.69萬元(專用材料費(fèi))等費(fèi)用。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:占有使用車輛情況,共有車輛5輛,一般公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛。
七、決算績效信息公開情況
2015年本單位暫未開展績效工作
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級部門用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
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