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2016年海豐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算情況說明(整改)
  • 2018-05-03 16:46
  • 來源: 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部
  • 發(fā)布機構: 海豐縣人民政府門戶網站
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第一部分  海豐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、 一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

七、 一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

八、 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、 政府性基金預算支出情況表

十、 部門預算基本支出預算表

十一、 部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    海豐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責:

(一)、宣傳貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。

(二)、對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調查和研究,向縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部全面反映我縣一統(tǒng)戰(zhàn)線工作的情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議,檢查和督促我縣統(tǒng)戰(zhàn)工作方針、政策的貫徹和執(zhí)行情況,協(xié)調我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線方面的關系,負責聯系和指導各鎮(zhèn)(場)的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

(三)、協(xié)助市委統(tǒng)戰(zhàn)部聯系無黨派人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度,落實中央、省、市、縣委關于發(fā)揮無黨派人士參政議政民主監(jiān)督作用的工作;受縣委委托,向無黨派人士通報縣委的工作情況;選拔培養(yǎng)新一代的無黨派代表人士。

(四)、貫徹落實和監(jiān)督檢查中央、省、市、縣委關于民族、宗教工作的各項方針政策,協(xié)助有關部門做好少數民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作,組織和協(xié)助有關部門做好民族宗教上層人士的培訓工作。

(五)、開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯系我縣在港、澳、臺及海外的同鄉(xiāng)會、有關社團和代表人士;做好臺胞、臺屬及海外聯誼的有關工作。

(六)、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培訓、考察、選拔、推薦和安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;負責做好黨外后備干部和新一代人士隊伍建設的工作,了解和掌握全縣黨外人士安排、使用及合作共事情況;協(xié)助有關部門管理工商聯,聯系僑務局、僑聯等部門的工作。

(七)、調查、研究和反映非公有制經濟代表人士的情況,協(xié)調關系,提出政策性的建議;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,并積極開展思想政治工作。

(八)、調查研究黨外知識分子代表人士的情況,反映意見,協(xié)調關系,提出政策性的建議;聯系并培養(yǎng)黨外人士的工作。

(九)、領導工商聯黨組,指導工商聯、僑聯、民族宗教事務局工作。

(十)、完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務。

二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為委本級預算。

(二)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部設4個內設機構:人秘股(掛港澳社團工作股牌子)、黨派黨外知識分子股、經濟聯絡股、民族宗教工作股。人員構成情況縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關行政編制10名(含臺灣工作辦公室行政編制2名、臺灣同胞聯誼會行政編制1名)。其中部長1名(兼任臺辦主任),副部長2名(其中1名兼民族宗教局局長),臺辦副主任1名,股長4名。后勤服務人員數1名。致公黨海豐縣委核定行政編制1名,機關使用事業(yè)編制2名;民盟海豐縣委核定行政編制2名,農工黨海豐縣黨總支部核定行政編制1名。截至2016年12月31日,我部共有退休人員13名,離休人員2名。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理的事業(yè)單位1個:海豐縣后門臺灣漁民事務工作站,為公益一類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制3名,其中站長1名。

第二部 2016年海豐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算表

具體公開表格見附件:部門預算公開表格

第三部分2016年海豐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年度部門收入預算323.9萬元,比上年增加61.8萬元,增長23.6%,主要原因是人員經費、社醫(yī)保、公積金等增加;用非稅收入納入預算管理安排經費2萬元。支出預算323.9萬元,比上年增加61.8萬元,增長23.6%,主要原因是人員經費、社醫(yī)保、公積金等支出增加。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排5萬元,比上年減少1.8萬元,下降26.47。其中:因公出國(境)費0萬元,“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費4萬元,比上年減少1.8萬元,下降31.03%,主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴格控制“三公”經費開支;公務接待費1萬元,與上年保持不變。

三、機關運行經費安排情況

2016年,本部門機關運行經費安排27.8萬元,比上年增加1.6萬元,增長6.1%,主要原因是辦公費用開支有所增加。其中:辦公費6萬元,印刷費3萬元,郵電費0.2萬元,差旅費2萬元,工會經費5萬元,公務用車運行維護費4萬元等。

四、政府采購情況

2016年度本部門政府采購安排0萬元.

五、國有資產占有使用情況

截至2016年1月1日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車1輛,主要實物資產數據情況為:一般公務用車1輛,資產變動情況為:2016年無公務用車變動。

六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門暫時未開展績效工作。

第四部分  名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

一般公共預算收入:包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源(資產)有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

一般公共預算支出:按照功能分類,包括一般公共服務支出,外交、公共安全、國防支出,農業(yè)、環(huán)境保護支出,教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出,社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

 “三公”經費:包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件:2016年部門預算公開表格 (1)

                                 

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