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2016年海豐縣紀(jì)律檢查委員會部門決算情況說明(整改)
  • 2018-05-03 16:46
  • 來源: 縣紀(jì)委
  • 發(fā)布機構(gòu): 海豐縣人民政府門戶網(wǎng)站
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第一部分 部門概況

第二部分 2016年度部門算公開表

第三部分2016年度部門決算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無下屬單位,部門預(yù)(決)算為本級預(yù)(決)算。縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局機關(guān)合署辦公,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有9個室,即:辦公室、宣傳教育調(diào)研室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(黨廉辦、糾風(fēng)辦)、信訪室(舉報中心)、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室,各室均為副科級機構(gòu)。

縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局實行一套人馬兩塊牌子,履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩種職能,對縣委全面負(fù)責(zé)。縣監(jiān)察局仍屬于縣政府機構(gòu)序列,受縣政府領(lǐng)導(dǎo)。縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局機關(guān)合署辦公后,仍實行在市紀(jì)委、市監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)下和在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下進行工作的雙重領(lǐng)導(dǎo)體制。

2010年9月全縣組建6個派駐紀(jì)檢監(jiān)察組,名稱為中共海豐縣紀(jì)委、海豐縣監(jiān)察局派駐第Ⅹ紀(jì)檢監(jiān)察組,為縣紀(jì)委、監(jiān)察局的派出機構(gòu),履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項職能。

主要職責(zé):(一)維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實上級和縣委、縣政府關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助縣委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全縣的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭;監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(場、區(qū))人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況,對涉及“三重一大”(重大決策、重要干部人員、重大項目和大額度資金使用情況)實施監(jiān)督。(二)負(fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府各部門以及各鎮(zhèn)(場、區(qū))黨組織和縣管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。(三)負(fù)責(zé)調(diào)查和處理縣政府各部門及其工作人員、各鎮(zhèn)場政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對象不符政紀(jì)處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。(四)負(fù)責(zé)作出維護黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。(五)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究;注意了解黨風(fēng)政紀(jì)中出現(xiàn)帶有普遍性或傾向性的問題,提出加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和糾正行業(yè)不正之風(fēng)的意見。(六)調(diào)查研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定有關(guān)決定和規(guī)定的情況,對有損國家利益的條款,提出修改意見;變更或撤銷鎮(zhèn)(場、區(qū))黨委、鎮(zhèn)人民政府及縣直部門不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。(七)會同縣直有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。(八)會同縣直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)(場、區(qū))黨委、鎮(zhèn)人民政府管理紀(jì)檢、監(jiān)察干部,審核各鎮(zhèn)(場、區(qū))紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直單位紀(jì)檢、監(jiān)察機構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作。(九)承辦縣委、縣政府和上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)授權(quán)交辦的其他事項。

(二)部門人員構(gòu)成

縣紀(jì)委部門共有編制65人,在職人員64 人,其中財政供養(yǎng)64人;離退休21 人,其中財政供養(yǎng)18人,遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2016中國共產(chǎn)黨海豐縣紀(jì)律檢查委員會部門算表

具體公開表格見附件:決算公開表。

第三部分 2016中國共產(chǎn)黨海豐縣紀(jì)律檢查委員會部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年決算收入合計1061.95萬元,與上年相比,收入總計增加216.2萬元,增長20.36%。主要原因:本部門的運轉(zhuǎn)性支出中的基本支出比上年增加142.55萬元(包括:調(diào)整增加經(jīng)費人員工資增資、社會保險繳費、住房公積金等)。項目支出比上年增加61.85(包括:公務(wù)用車運行維護、國內(nèi)接待費、大案要案查處工作費用、其他科學(xué)技術(shù)支出及辦公設(shè)備購置等),其中:財政撥款收入1061.7萬元,占本年收入合計99.8%;上級補助收入0萬元,占本年收入合計0%;事業(yè)收入0萬元,占本年收入合計0%;其他收0.25萬元,占本年收入合計0.02%

二、支出算情況說明

本部門2016年度支出合計1056.29萬元。與2015年度相比,支出總計增加194.62萬元,增長18.42%。主要原因是工資福利支出587.42萬元,對個人和家庭的補助227.26萬元,商品和服務(wù)支出73.69萬元,其他資本性支出等支出。其中:財政撥款支出1056.29萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出888.37萬元,占本年財政撥款支出84.1%,基本支出用于:人員經(jīng)費、社會保障繳費、住房公積金等;項目支出167.92萬元,占本年財政撥款支出15.9%,主要用于:公務(wù)用車運行維護、國內(nèi)接待費、大案要案查處工作費用、其他科學(xué)技術(shù)支出及辦公設(shè)備購置等。

三、“三公經(jīng)費財政撥款支出決算說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出24.98萬元,支出數(shù)比上年減少18.5萬元,下降74.06%。其中:                     

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%

(二)公務(wù)用車購置及運行維護費決算24.47萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為11輛。占“三公”經(jīng)費總額的97.96%,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護費24.47萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少15.48元,下降63.26%。下降(增長)的主要原因是:本部門認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,加強公務(wù)用車管理,減少了相關(guān)支出

(三)公務(wù)接待費0.51萬元,占“三公”經(jīng)費總額的9.04%2015(預(yù)計)接待國內(nèi)來訪批次6個,共50人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少3.42萬元,下降87.02%。下降的主要原因是:本部門認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,規(guī)范公務(wù)接待活動的范圍及標(biāo)準(zhǔn),減少了相關(guān)支出

四、政府采購支出決算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

 五、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出73.69萬元,比上年減少32.47萬元,下降30.59%,主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,合理安排,加強對日常公用經(jīng)費開支管理,減少了相關(guān)支出包括:辦公費6.22萬元,印刷費8.31萬元,手續(xù)費0.17萬元,水費0.03萬元,電費0.13萬元,郵電費4.75萬元,旅費20.33萬元,日常維修費6.73萬元,公務(wù)用車運行維護費24.47萬元,公務(wù)接待費0.51萬元,其他商品和服務(wù)支出2.05萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛11部,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛,一般工作用車8輛。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,機關(guān)運行經(jīng)費暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件:部門決算公開表

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