
第一部分 部門概況
第二部分 2016年度部門決算公開表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
海豐縣公用事業(yè)局為縣政府直屬的公益一類事業(yè)單位,正科級(jí),內(nèi)設(shè)4個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu),即辦公室、市政管理股、園林環(huán)衛(wèi)管理股、市政工程技術(shù)股。本單位決算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總決算,下屬單位具體包括:城市管理監(jiān)察大隊(duì)、城市排水管理所、縣城路燈管理所、垃圾處理管理站、縣城客運(yùn)三輪車管理中心。
主要職責(zé):
1、會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣城市政公用事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃,制定城市公用事業(yè)(含市政、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生)和市政工程更新改造計(jì)劃,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)城市道路(機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道、人行道、廣場(chǎng)、街道空地、路肩)和城市橋涵(橋梁、涵洞、立交橋、過街人行橋)的維護(hù)管理。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)城市總體規(guī)劃中排水設(shè)施的布局與建設(shè),編制有關(guān)排水規(guī)劃及其實(shí)施辦法;負(fù)責(zé)城市排水設(shè)施---雨水管道、污水管道、雨水、污水合流管道、明渠泵站及其附屬設(shè)施的維護(hù)管理。協(xié)助有關(guān)部門做好縣城防洪排澇工作。
4、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)市政道路、廣場(chǎng)、公共綠化的養(yǎng)護(hù)管理;負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔;負(fù)責(zé)縣城城區(qū)范圍內(nèi)的洗車行業(yè)的日常管理。
5、負(fù)責(zé)依附于城市道路建設(shè)各種管線、桿線設(shè)施和臨時(shí)占用或挖掘城市道路及排水許可證審批手續(xù)和收費(fèi)事項(xiàng)。
6、對(duì)有關(guān)城市道路市政工程施工,實(shí)行工程質(zhì)量監(jiān)督管理和工程竣工驗(yàn)收。
7、負(fù)責(zé)縣城城區(qū)內(nèi)設(shè)置的各種標(biāo)語、廣告牌(含燈箱廣告)懸掛等審批事項(xiàng)。
8、對(duì)破壞有關(guān)城市市政公用設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌、園林綠化設(shè)施等行為,以城市管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。
9、承辦縣政府及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
海豐縣公用事業(yè)局共有編制146名,在職人員145名,其中財(cái)政供養(yǎng)145名;離退休人員1名,其中財(cái)政供養(yǎng)1名,遺囑供養(yǎng)0人。
第二部分 2016年部門決算公開表
具體公開表格見附件:決算公開表
第三部分 2016年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年決算收入合計(jì)22482.09萬元,與上年相比,收入總計(jì)增加11670.94萬元,增長108%。主要原因:一是增加人員工資;二是增加電費(fèi)返撥經(jīng)費(fèi);三是增加保潔及垃圾處理費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入22477.95萬元,占本年收入合計(jì)的99.98 %;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0 %;事業(yè)收入0萬元,占本年收入合計(jì)的0 %;其他收入4.14萬元,占本年收入合計(jì)的0.02%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年決算支出數(shù)為22482.09萬元,與上年相比,支出總計(jì)增加11670.94萬元,增長108%。主要原因:一是增加人員工資;二是增加電費(fèi)返撥經(jīng)費(fèi);三是增加保潔及垃圾處理費(fèi)。其中:財(cái)政撥款支出22482.09萬元,占本年支出合計(jì)的100%;財(cái)政撥款支出中基本支出1867.27萬元,占本年支出合計(jì)的8%,基本支出用于:工資福利支出、商品服務(wù)支出、個(gè)人家庭支出等;項(xiàng)目支出20614.82萬元,占本年財(cái)政撥款支出92%;主要用于市政工程維護(hù)及配套。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.89萬元,支出數(shù)比上年減少2.68萬元,下降14%。其中:
1. 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%,2016年度因公出國(境)經(jīng)費(fèi)決算支出比2015年度減少(增長)0%。下降(增長)的主要原因是:本單位今年無出國(境)任務(wù)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算15.20萬元,公務(wù)用車保有量為4輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的90%,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.20萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少2.60萬元,下降15%,主要原因是:執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體,履行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.69萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的10%。2016年(預(yù)計(jì))接待國內(nèi)來訪批次0個(gè),共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0.08萬元,下降4%。下降的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體,履行節(jié)約。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2016年政府采購決算金額2666.09萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出2587.34萬元,政府采購服務(wù)支出78.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.67萬元,比上年減少549.30萬元,減少83%,主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定具體,節(jié)約開支。包括:辦公費(fèi)18.61萬元,印刷費(fèi)1.48萬元,手續(xù)費(fèi)0.43萬元,水費(fèi)0.68萬元,郵電費(fèi)40.85萬元,差旅費(fèi)0.34萬元,會(huì)議費(fèi)1.42萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.97萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.69萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.29萬元,其他交通費(fèi)用0.89萬元,其他商品和服務(wù)支出0.02萬元等費(fèi)用。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。、
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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