
第一部分:中共海豐縣委政法委概況
第二部分:2016年部門(mén)決算表
第三部分:2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分:其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分:名詞解釋
第一部分:中共海豐縣委政法委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署,把握正確政治方向,統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng);2.組織推進(jìn)全縣社會(huì)治安綜合治理工作;3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;4.牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定;5.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作;6.統(tǒng)籌全面依法治縣工作;7.牽頭組織推進(jìn)全縣司法體制改革、社會(huì)體制改革工作,組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù);8.研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè);9.統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣政法宣傳工作;10.承辦上級(jí)政法委及綜治辦、維穩(wěn)辦、防范辦等部門(mén)和縣委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)決算為本級(jí)決算。
2、本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
根據(jù)有關(guān)保密文件規(guī)定,我委機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制情況屬于內(nèi)部事項(xiàng)管理,不適宜公開(kāi)。
第二部分:2016年部門(mén)決算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件:決算公開(kāi)表。
第三部分:2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年決算收入合計(jì)514.26萬(wàn)元,比上年增加98.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.6%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)的增加,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。其中:財(cái)政撥款收入422.51萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的82.16%;其他收入11.32萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的2.2%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.44萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的15.64%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2016年決算支出合計(jì)514.26萬(wàn)元,比上年增加98.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.6%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)的增加,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。其中:一般公共服務(wù)支出支出247.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的48.13%;公共安全支出29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.64%;社會(huì)保障和就業(yè)支出40.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的7.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的10.89%;其他支出10.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.95%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的25.46%。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
2016年海豐縣委政法委“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.69萬(wàn)元,比上年增加0.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.09%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年持平;
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.25萬(wàn)元。本部門(mén)的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的65.01%,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.25萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少1.25萬(wàn)元,下降13.16%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,提高公車(chē)使用效率。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出4.44萬(wàn)元。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的35%。主要是按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度增加1.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.5%。主要原因2016年公務(wù)接待人員、批次增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
2016年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排169.65萬(wàn)元,比上年減少2.33萬(wàn)元,下降1.35%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中,辦公費(fèi)18.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.58萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)11.2萬(wàn)元、維修費(fèi)5.58萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.53萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.34、委托業(yè)務(wù)費(fèi)76.97萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.25萬(wàn)元、稅金及附件費(fèi)用8.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.59萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)情況
本部門(mén)2016年政府采購(gòu)決算金額0萬(wàn)元。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2016年12月31日,我委共有車(chē)輛3輛,全為一般公務(wù)用車(chē)。無(wú)辦公房產(chǎn)及出租出借資產(chǎn),單位主要資產(chǎn)為電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備及公務(wù)用車(chē)輛。
七、決算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年,本部門(mén)無(wú)推進(jìn)此項(xiàng)工作。
第四部分:其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)
第五部分:名詞解釋
部門(mén)決算:指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生決算繳、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃,涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門(mén)一個(gè)決算。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公經(jīng)費(fèi)”:納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”,是指財(cái)政部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
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