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2015年海豐縣外事僑務局(含縣工商聯(lián)合會)部門決算(整改)
  • 2018-05-03 15:13
  • 來源: 縣外事僑務局
  • 發(fā)布機構: 海豐縣人民政府門戶網(wǎng)站
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第一部分  海豐縣外事僑務局概況

第二部分  2015年度部門決公開表

第三部分  2015年度部門決情況說明

第四部分  其他需要說明事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

  、部門基本情況

(一) 部門機構設置和職能

海豐縣外事僑務局是負責全縣外事僑務工作的縣政府工作部門。單位無下屬單位,(本局和縣工商聯(lián)合會同一會計帳)部門決為局和縣工商聯(lián)兩個單位本級決算。

內(nèi)設人秘股涉外事務股

主要職責

    1.貫徹執(zhí)行黨和國家的外事工作方針、政策和有關規(guī)定,研究制訂有關外事僑務工作的具體規(guī)定和方法,并組織實施;了解和掌握外事工作及港澳地區(qū)的重大經(jīng)濟信息,并提出建議和有關措施。

    2.負責僑房政策的落實,接待和處理僑胞及僑眷的來信來訪,做好貧困歸難僑的扶貧救濟工作。

    3.發(fā)揮外事僑務部門的橋梁紐帶作用,為本縣對外經(jīng)濟往來做牽線搭橋、提供信息和咨詢,引進人才和資金等配合性工作。

    4.綜合華僑、海外華人的信息,建立僑情檔案,負責僑務法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)同有關部門依法保護華僑和歸僑、僑眷的合法權益。

    5.負責處理本縣政治性涉外事項,組織接待來訪的華人華僑、港澳同胞、友好人士及重要來賓,接待和管理前來采訪的外國記者,管理前來我縣工作的外國專家和科技人員,統(tǒng)籌辦理縣領導的對外交往事宜,協(xié)調(diào)指導本縣相關部門和單位的外賓接待工作。

    6.負責因公臨時出訪管理工作,承辦全縣因公出國(境)人員審核、報批工作;協(xié)助和督促有關部門對出國團組或人員進行外事政策紀律教育。

    7.協(xié)調(diào)指導本縣外事業(yè)務;負責對僑胞、外籍華人、港澳同胞自愿捐贈物資的審核、報批和使用監(jiān)督工作。

    8.承辦縣政府和上級主管部門交辦的其它事項。

   (二) 人員構成情況

海豐縣外事僑務編制5人,在職6人,其中財政供養(yǎng)6人,離退休人員8,其中財政供養(yǎng)8人。

海豐縣工商聯(lián)共編制5人,在職7人,其中財政供養(yǎng)7人,離退休人員5,其中財政供養(yǎng)5人。

第二部分2015年部門決公開表

具體公開表格見附件:公開表

第三部分2015年部門決情況說明

一、 收入決算情況說明

2015年部門收入算數(shù)262.19萬元,與上年相比收入總計增加25.3萬元,增長9.6%,主要原因是增加機關人員和離退休人員調(diào)整工資等費用。

二、 支出決算情況說明

本部門2015年決算支出合計250.15萬元。與上年相比支出總計增加19萬元,增長15.2%主要原因是增加離退休人員調(diào)整工資等費用。其中:財政支出250.15萬元,占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出226.95萬元,占本年度財政撥款支出90.7%。基本支出用于:1.工資福利支出62.06萬元;2.對個人和家庭支出97.24萬元;3.商品和服務支出67.65萬元。項目支出23.20萬元,占本年度財政撥款支出9.3%。項目支出用于:1.地方外事經(jīng)費6萬元,2.補助民主黨派及工商聯(lián)事務10萬元,3.僑捐監(jiān)管和辦理公務證件費7.2萬元。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明

 本部門2015“三公”經(jīng)費支出7.84萬元,支出數(shù)比上年減少1.4萬元,下降17.8%,其中:        

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加0元;

    2.公務用車購置及運行維護決算3.98萬元,本部門機關的公務用車保有量為2輛。占“三公經(jīng)費支出總額的 51.03 %,其中:公務用車購置費0元,比上年增加0元;公務用車運行維護決算3.98萬元,比上年增加0元,主要用于工作人員因公出差、接待外賓、港澳社團、參加會議、下鄉(xiāng)開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、維修費、保險費等支出。

  3.公務接待費3.86萬元。比上年減少1.4萬元,下降17.8%,下降原因是遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。占“三公經(jīng)費支出總額的 48.97 %,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

四、政府采購情況

    2015年本部門政府采購安排0萬元。

五、機關運行經(jīng)費支出決算說明

   2015年本部門機關運行經(jīng)費支出67.65萬元,與上年相比增加19.21萬元,增長28.8%,主要原因是增加租租賃費 、郵電費、維護修繕費及委托業(yè)務費。包括:辦公費10.11萬元,印刷費3.45萬元,水電費0.34 萬元,郵電費5.96萬元,維修費3萬元,租賃費3.39萬元,差旅費3.06萬元,勞務費13.50萬元,委托業(yè)務費14.75萬元,會議費0萬元等費用。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年1月1日,本部門占有國有使用資產(chǎn)總體情況有一般公務車二部,空調(diào)6部,電腦9臺,辦公桌椅等其它設備。

七、項目支出決算情況

2015年本部門項目支出25.2萬元,其中:用于公務證件辦證費6.8萬元、僑捐項目監(jiān)管經(jīng)費2.91萬元、地方外事經(jīng)費6.11萬元等費用。

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項

第五部分  名詞解釋

    一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運

轉等方面的收支預算。

    非稅收入:指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

    一般公共算收入:包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、轉移性收入和其他收入。

    一般公共算支出:按照功能分類,包括一般公共服務支出,外交、公共安全、國防支出,農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出,教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出,社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

    “三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 附件:部門決算公開表

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