
第一部分 海豐縣外事僑務(wù)局概況
第二部分 2016年度部門決算公開表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一 、部門基本情況:
(一) 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
海豐縣外事僑務(wù)局是負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)工作的縣政府工作部門。本單位無下屬單位,(本局和縣工商聯(lián)合會同一會計(jì)帳)部門決算為局和縣工商聯(lián)兩個單位本級決算。
內(nèi)設(shè)人秘股、涉外事務(wù)股。
主要職責(zé):
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的外事工作方針、政策和有關(guān)規(guī)定,研究制訂有關(guān)外事僑務(wù)工作的具體規(guī)定和方法,并組織實(shí)施;了解和掌握外事工作及港澳地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)信息,并提出建議和有關(guān)措施。
2.負(fù)責(zé)僑房政策的落實(shí),接待和處理僑胞及僑眷的來信來訪,做好貧困歸難僑的扶貧救濟(jì)工作。
3.發(fā)揮外事僑務(wù)部門的橋梁紐帶作用,為本縣對外經(jīng)濟(jì)往來做牽線搭橋、提供信息和咨詢,引進(jìn)人才和資金等配合性工作。
4.綜合華僑、海外華人的信息,建立僑情檔案,負(fù)責(zé)僑務(wù)法規(guī)的宣傳教育工作,協(xié)同有關(guān)部門依法保護(hù)華僑和歸僑、僑眷的合法權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)處理本縣政治性涉外事項(xiàng),組織接待來訪的華人華僑、港澳同胞、友好人士及重要來賓,接待和管理前來采訪的外國記者,管理前來我縣工作的外國專家和科技人員,統(tǒng)籌辦理縣領(lǐng)導(dǎo)的對外交往事宜,協(xié)調(diào)指導(dǎo)本縣相關(guān)部門和單位的外賓接待工作。
6.負(fù)責(zé)因公臨時出訪管理工作,承辦全縣因公出國(境)人員審核、報批工作;協(xié)助和督促有關(guān)部門對出國團(tuán)組或人員進(jìn)行外事政策紀(jì)律教育。
7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本縣外事業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)對僑胞、外籍華人、港澳同胞自愿捐贈物資的審核、報批和使用監(jiān)督工作。
8.承辦縣政府和上級主管部門交辦的其它事項(xiàng)。
(二) 人員構(gòu)成情況:
海豐縣外事僑務(wù)局共有編制5人,在職5人,其中財(cái)政供養(yǎng)5人,離退休人員9人,其中財(cái)政供養(yǎng)9人。
海豐縣工商聯(lián)共有編制5人,在職7人,其中財(cái)政供養(yǎng)7人,離退休人員5人,其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
第二部分2016年部門決算公開表
具體公開表格見附件:決算公開表
第三部分2016年部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
2016年部門收入決算數(shù)327.07萬元,比上年相比,收入總計(jì)增加64萬元,增長24%。主要原因:一是增加機(jī)關(guān)人員和離退休人員調(diào)整工資、社會保險費(fèi)、住房公積金等52.35萬元,二是印度尼西亞的青少年尋根之旅費(fèi)用11.65萬元。其中:財(cái)政撥款327.07萬元,占本年收入100%。
二、 支出決算情況說明
本部門2016年決算支出合計(jì)317.68萬元。與上年相比,支出總計(jì)增加67.53萬元,增長27%。主要原因:一是增加機(jī)關(guān)人員和離退休人員調(diào)整工資、社會保險費(fèi)、住房公積金等52.35萬元,二是印度尼西亞的青少年尋根之旅費(fèi)用11.65萬元等費(fèi)用。其中:財(cái)政撥款支出317.68萬元。占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中,基本支出281.61萬元,占本年度財(cái)政撥款支出88.65%。基本支出用于:1.工資福利支出105.25萬元;2.對個人和家庭支出111.7萬元;3.商品和服務(wù)支出64.67萬元,項(xiàng)目支出36.06萬元,占本年度財(cái)政撥款支出11.35%。用于1.地方外事支出6萬元;2.補(bǔ)助經(jīng)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)10萬元及印度尼西亞的青少年尋根之旅費(fèi)用11.65萬元; 3.僑捐監(jiān)管和辦理公務(wù)證件8.41萬元等費(fèi)用。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.87萬元,支出數(shù)比上年減少0.97萬元,下降12.37%,其中: 。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元;
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.39萬元,本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的 49.3 %,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.39萬元,比上年減少0.59萬元,下降14.8%,下降主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)守規(guī)范公務(wù)用車制度。主要用于工作人員因公出差、接待外賓、港澳社團(tuán)、參加會議、下鄉(xiāng)開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)3.48萬元。占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的 50.7%。2016年度公務(wù)接待支出比上年減少0.38萬元,下降9.8%,其中:下降主要原因是厲行節(jié)約。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元.
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.66萬元,與上年相比,支出總計(jì)減少26.21萬元下降28.8%。下降主要原因是厲行節(jié)約。包括:辦公費(fèi)15.81萬元,水電費(fèi)0.82 萬元,郵電費(fèi)7.83萬元,差旅費(fèi)7.96萬元,勞務(wù)費(fèi)5.65萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.36萬元,會議費(fèi)6.24萬元等費(fèi)用。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日,本部門占有國有使用資產(chǎn)總體情況有一般公務(wù)車二部,空調(diào)6部,電腦9臺,辦公桌椅等其它設(shè)備。
七、項(xiàng)目支出決算情況
2016年本部門項(xiàng)目支出36.06萬元,主要支出用于1.地方外事經(jīng)費(fèi)6萬,2.公務(wù)證件辦證費(fèi)6.8萬元。3.僑捐項(xiàng)目監(jiān)管經(jīng)費(fèi)2.91萬元。4.地方外事經(jīng)費(fèi)6.11萬元等費(fèi)用。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
一般公共決算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)
轉(zhuǎn)等方面的收支決算。
非稅收入:指各級政府及所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入。
一般公共決算收入:包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。
一般公共決算支出:按照功能分類,包括一般公共服務(wù)支出,外交、公共安全、國防支出,農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出,教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出,社會保障及就業(yè)支出和其他支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。
附件:部門決算公開表
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