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2015年海豐縣廣播電視臺部門決算情況說明(整改)
  • 2018-05-03 13:09
  • 來源: 縣廣播電視臺
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 海豐縣人民政府門戶網(wǎng)站
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第一部分 部門概況

第二部分 2015年度部門算公開表

第三部分2015年度部門算情況說明

第四部分 其他需要說明的事項

第五部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本單位無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。

海豐縣廣播電視臺公益二類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)11個機(jī)構(gòu)。即辦公室、計劃財務(wù)部、人力資源部、事業(yè)發(fā)展部、廣播新聞中心、電視新聞中心、廣告中心、技術(shù)工程管理中心、網(wǎng)絡(luò)傳輸管理中心、轉(zhuǎn)播傳輸中心、新媒體中心等均為正股級單位

主要職責(zé):

貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策,把握正確輿論導(dǎo)向,服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作。

(二)部門人員構(gòu)成

海豐縣廣播電視臺共有編制98人,在職人員82人,其中財政供養(yǎng)44人;離退休42人,其中財政供養(yǎng)42人,遺囑供養(yǎng)0人。

第二部分 2015年海豐縣廣播電視臺決算表

具體公開表格見附件:預(yù)算公開表。

第三部分 2015年海豐縣廣播電視臺決算情況說明

一、收入預(yù)(決)算情況說明

本部門2015算收入合計1251.04萬元,與上年相比,收入總計減少950.36萬元,減少44.17%。主要原因:廣電網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)改革。其中:財政撥款收入772.44萬元,占本年收入合計61.74%;上級補助收入6萬元,占本年收入合計0.48%;事業(yè)收入405.79萬元,占本年收入合計32.44%;其他收入66.81萬元,占本年收入合計5.34%。

二、支出算情況說明

本部門2015算支出合計1572.87萬元。年相比,支出總計減少306.69萬元,減少16.32%。主要原因:廣電網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)改革。其中:財政撥款收入772.44萬元,占本年支出合計49.11%;財政撥款支出中基本支出653.81萬元,占本年財政撥款支出84.64%,基本支出用于:工資福利支出1,對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出其他資本性支出等;項目支出118.63萬元,占本年財政撥款支出15.36%,主要用于:村村通建設(shè)    

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)(決)算說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出0萬元,支出數(shù)比上年持平。其中:                     

(一)因公出國(境)費0萬元,因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%2015年因公出國(境)費支出比2014年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%支出數(shù)比上年持平

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%,其中:公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,用于更新購置0輛公務(wù)用車,公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元。2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%支出數(shù)比上年持平

(三)公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費總額的0%2018(預(yù)計)接待國內(nèi)來訪批次0個,共0人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%支出數(shù)比上年持平

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2015年政府采購算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

本部門為公益二類事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運行費支出為0

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:資產(chǎn)總額7027.27萬元,其中流動資產(chǎn)1895.11萬元,固定資產(chǎn)1106.88萬元,長期投資4025.28萬元。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項工作

第四部分 其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分 名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、三公經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。

附件:2015年海豐縣廣播電視臺部門決算公開表

                          

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